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ISO9001-2000质量手册模板

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7.8.4.4在用的监视和测量装置的周期检定,由品质部负责制订“计量设备周检计划”,并按期送法定计量检定机构检定。
7.8.4.5经检定不合格又无法修复的监视和测量装置,由使用部门申请,品质部审核,总经理批准同意后报废,品质部从设备台帐中注销。
7.8.4.6监视和测量装置的状态,由品质部负责统一标识,全体员工要保护好标识。
7.8.4.7品质部负责保存检验测量和试验设备校准记录。
7.8.4.8当发现监视和测量装置偏离校准状态时,应立即停止使用由品质部负责送修并对该设备已检的结果重新测量、评定。
7.8.4.9确保监视和测量装置有适宜的环境条件,轻拿轻放,做好维护保养,当对准确度发生怀疑、损坏返修时都必须重新检测。
7.8.4.10所有未安排周期的或未经检定的监视和测量装置一律禁止使用。
7.8.5.相关文件
7.8.6.质量记录
7.8.6.1计量器具登记台帐
7.8.6.2计量器具历史记录卡
7.8.6.3计量器具周期检定计划(统计)表
7.8.6.4计量器具报废申请单
8.测量、分析和改进
8.1内部审核
8.1.1.目的
定期进行内部质量审核,确保质量体系符合IS09001标准及本公司质量体系文件的要求,使体系正常运行。
8.1.2.适用范围
适用于本公司内部质量审核的控制。
8.1.3.职责
8.1.3.1总经理负责年度审核计划表的批准 。
8.1.3.2管理者代表负责年度审核计划表审核,任命审核组长,确定审核组成人员,组织落实纠正措施,并向总经理汇报内审情况。
8.1.3.3被审核部门应提供相关被查资料,制定并实施纠正措施.
8.1.3.4人事部负责编制年度审核计划表,并做好内审资料的保管.
8.1.3.5内审组长负责编制内部质量审核报告,验证纠正措施的效果
8.1.4.工作程序
8.1.4.1内部质量审核分常规审核和追加审核两种.常规审核按年度审核计划进行,年度审核计划要保证对各部门及各要素审核不少于一次.
8.1.4.2在下列情况下应进行追加审核
(1)发生了连续性质量问题或顾客有重大质量的投诉.
(2)企业的内部机构,产品质量方针和生产技术及装备以及生产场所有较大的改变时.
(3)即将进行第二.三方审核或法律.法规规定的审核.
8.1.4.3每年元月份人事部编制年度审核计划表,"审核计划"经管理者代表审核后报总经理批准.
8.1.4.4管理者代表在每次审核前五天任命审核组长和审核组成员并组成审核组,审核组长应领导全组编制好具体的内审计划,并把审核任务分配到每个审核员,每个审核员编制检查表,经组长审批后实施.

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